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高台县第二幼儿园2024年预算公开情况说明

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620724017/2024-00034
文号
关键词
发布机构
高台县教育局
公开形式
责任部门
生成日期
2024-01-30 14:50:00
是否有效

目 

第一部分部门(单位)基本概况

一、部门(单位)职责

二、机构设置

第二部分 2024年部门(单位)预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分  2024年部门(单位)预算公开表

一、部门(单位)收支总体情况表

二、部门(单位)收入总体情况表

三、部门(单位)支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、2024年部门(单位)整体绩效目标表

十四、2024年财政专项资金绩效目标表

前  言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》,现将2024部门预算公开如下:

一、部门职责

认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策,依法办园,坚持正确的办园方向;实行保育和教育相结合的原则,对幼儿实施德、智、体、美、劳诸方面全面发展的教育,促进其身心和谐发展;为家长解除后顾之忧,为家长服务。

二、机构设置

(一)机关内设机构

我园是隶属于高台县教育局的二级预算单位,公益一类单位一个。根据高编办发[2020]2号关于重新核定全县中小学幼儿园教职工编制的通知,我园核定编制人数44人。本单位纳入2024年度部门预算范围的人员共36人,其中按供养关系划分,预算拨款(补助)36人。

幼儿园设园长室、副园长室、办公室、保健室、消防总控室、财务室6个内设机构。

(二)参照公务员法管理单位

本单位不属于公务员法管理单位。

(三)直属事业单位

本单位不属于公务员法管理单位。

三、部门(单位)收支总体情况

(一)收入预算

2024年收入预算620.89万元(详见部门(单位)预算公开表1,2),比2023年预算增加118.52 万元,增长23.59 %,主要原因是人员调整及工资变动。包括:一般公共预算收入612.66万元,政府性基金预算收入 0万元,上年结转收入8.23万元,其他收入 0万元。

(二)支出预算

2024年支出预算620.89万元(详见部门(单位)预算公开表3)。其中,当年财政拨款620.89万元,比2023年预算增加118.52 万元,增长23.59 %,增长的主要原因是人员调整及工资变动,当年财政拨款(详见部门(单位)预算公开表4)主要是:

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出457.24万元,占73.64%,较上年预算数增加72.54万元,主要原因是人员调整及工资变动;社会保障和就业支出69.8万元,占11.24%,较上年预算数增加19.02万元,主要原因是人员调整及工资变动;卫生健康支出41.44万元,占6.67%,较上年预算数增加9.95万元,主要原因是人员调整及工资变动;住房保障支出52.41万元,占8.44%,较上年预算数增加17.01万元,主要原因是人员调整及工资变动。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出620.89万元(详见部门(单位)预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:

(一)基本支出

2024年基本支出614.23万元,比2023年预算增加111.86万元,增长22.27%,增长的主要原因是人员增加,经费开支增加。

(二)项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算6.66万元,比2023年预算增长6.66万元,增长100 %,增长的主要原因是上年结转资金。

保障运转经费项目2个,主要是项目1人员经费类;项目2学前教育发展补助项目。

五、部门(单位)“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国(境)费用 0万元。主要原因是:根据上级规定,学校无此项预算安排

2.公务接待费 0万元。2023年增加0.00万元,增长0.00%。预计接待0批次,0人次。增加的主要原因根据上级规定,学校无此项预算安排。

3.公务用车购置及运行维护费 0万元。2023年增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是:根据上级规定,学校无此项预算安排。公务用车辆保有量0辆。

4.培训费0 万元。2023年增加0.00万元,增长0.00%。增加的主要原因是:教师培训费由教育局集中安排,学校无此项预算安排。

5.会议费0万元。2023年增加0.00万元,增长0.00%。增加的主要原因是:本年度学校无此项预算安排。

“三公”经费预算0万元,2023年增加0.00万元,增长0.00%。主要原因本年度学校无此项预算安排。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费0万元,2023年增加0.00万元,增长0.00%。主要原因本年度学校无此项预算关运行经费财政拨款情况表为空表。

七、政府采购安排情况

2024年政府采购预算总额185.59万元,其中:政府采购货物预算134.59万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算51万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为626.85万元。其中:办公用房3175平方米,价值296.16万元。预算部门(单位)共有公务用车0辆,价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约133.8万元(增购新建幼儿园设备)。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2024年本单位未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。

(二)非税收入情况

2024年本单位涉及非税收入,2024年计划征收113.13万元。其中:行政事业性收费(公办幼儿园保教费)计划征收 110万元,国有资源(资产)有偿使用其他利息收入计划征收0.13万元,事业单位国有资产出租出借收入3万元.

(三)重点项目情况

本单位无重点项目。

(四)部门管理转移支付情况

本单位2024年未安排预算,部门管理转移支付表为空表。

(五)国有资本经营预算支出情况

本单位2024年未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

(一)2024年预算绩效管理工作情况。

本部门按照财政要求,将所有项目全部纳入绩效目标管理,执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门,年终完整实现了年初制定的绩效目标,绩效目标执行良好。

(二)2024年部门(单位)预算重点项目支出绩效目标情况。

2024年部门预算纳入绩效目标管理的项目0个,涉及县级财政拨款0万元。

十一、名词解释

1、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4、一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5、社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

6、住房公积金:指按照国家统一规定,依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

8、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

9、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

10、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

11“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12、机关运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件2:高台县第二幼儿园2024年整体绩效目标表.pdf

附件1:高台县第二幼儿园2024年预算公开表.pdf




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