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高台县文体广电和旅游局2022年度部门决算公开说明(本级)

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索引号
620724016/2023-00084
文号
关键词
发布机构
高台县文广旅游局
公开形式
主动公开
责任部门
高台县文体广电和旅游局
生成日期
2023-09-18 17:09:18
是否有效

目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

    第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)职能职责

高台县文体广电和旅游局负责全县文化(文物)、体育、广播电视和旅游行业管理,组织实施全县文化旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进全县文化旅游产业发展;指导、推进旅游与文化、体育、医养等相关产业融合发展;统筹管理全县性重大文化活动,统筹协调全县文化旅游博览活动和相关节会活动;协调全县重点文化、旅游基础设施建设,组织全县文化旅游整体形象推广,促进全县文化产业和旅游产业对外合作和国内外市场推广;统筹全县群众体育、竞技体育、体育产业发展;指导、管理全县文艺事业,指导全县艺术创作生产,推动全县各门类艺术、各艺术品种发展;承担全县文物管理及保护工作,管理和指导全县文物考古工作;负责全县非物质文化遗产保护,推动全县非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴;监督、检查、指导文化、体育、广播影视、旅游市场的行政执法工作,组织查处违法行为,督查督办大案要案,维护行业安全和市场秩序;指导全县文化和旅游科技创新发展,推进全县文化、体育、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

二、机构设置

高台县文体广电和旅游局(本级)内设办公室、文化市场综合执法队、公共服务股、产业促进股、市场管理股和文物安全监管股6个职能股室

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件)

二、收入决算表(见附件)

三、支出决算表(见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

见附件,本部门没有相关数据,故本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

见附件,本部门没有相关数据,故本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为4467.27万元。与上年度相比,收、支总计各增加2765.24万元,增长162.47%,主要原因是中央预算内投资项目拨款收入增加及该项目相关费用的支出导致收支大幅局增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4467.27万元,其中:财政拨款收入4442.27万元,占99.44%;其他收入25万元,占0.56%;

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4467.27万元,其中:基本支出728.03万元,占16.30%;项目支出3739.24万元,占83.70%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为4442.27万元。与上年相比,各增加2747.24万元,增长162.08%。主要原因是中央预算内投资项目拨款收入及项目相关费用支出的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出4442.27万元,较上年决算数增加2847.24万元,增长178.51%。主要原因文化旅游体育与传媒支出增加幅度大。主要用于以下几个方面:

1.科学技术支出年初预算数为71万元,支出决算为71万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

2.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为4306.82万元,支出决算为4306.82万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出年初预算数为23.81万元,支出决算为23.81万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

4.卫生健康支出年初预算数为23.64万元,支出决算为23.64万元,完成年初预算的100%。

5.住房保障支出年初预算数为17万元,支出决算为17万元,完成年初预算的100%,决算数小于预算数的人员调整及薪资调整导致住房公积金基数的增大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出703.03万元。其中:

人员经费305.76万元,较上年决算数增加23.47万元,增长8.32%,主要原因是人员数量增加和事业管理人员职级并行原因使人员工资、社会保险等的增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、遗属补助等。

公用经费397.27万元,较上年决算数增加183.38万元,增长85.73%,主要原因是项目实施中监理费、设计费等委托业务费的增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、租赁费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、资本性支出等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出397.27万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、委托业务费、劳务费、福利费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加122.96万元,增长85.73%,主要原因是项目实施中监理费、勘察费等委托业务费的增幅较大。

    本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

本年度培训费支出5.06万元,较上年决算数增加3.84万元,增长314.75%,主要原因是文化旅游体育从业人员相关培训的全面开展,使培训产生的差旅、办公费等相关费用的支出较大。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计605.65万元,其中:政府采购货物支出542.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出62.77万元。授予中小企业合同金额605.65万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额80.65万元,占政府采购支出总额的13.32%。

九、国有资产占用情况说明

    截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为3.8万元,支出决算2.29万元,决算数小于预算数的认真落实省委省政府关于过紧日子的部署要求,厉行节约,大力压减“三公”经费支出,较上年决算数增加0.02万元,增长0.96%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

    其中:公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

    公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

3.公务接待费全年预算数为3.8万元,支出决算为2.29万元,决算数小于预算数的主要原因是认真落实省委省政府关于过紧日子的部署要求,厉行节约,大力压减“三公”经费支出,较上年决算数增加0.02万元,增长0.96%。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待31批次429人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,上级项目7个,县级项目13个,共涉及资金4573.7万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,项目资金的申请和拨付能严格执行规定程序办理,项目资料齐全,较好地保证了绩效自评工作的真实性、及时性和完整性。项目资金到位后,在管理、使用上能严格按照相关专项资金管理办法执行,各项支出符合规定,无挤占挪用的现象,确保了专款专用,保证了资金高效、安全运行,有力保障了全局工作的正常开展。项目资金拨付及时、财务管理规范、政府采购手续齐全、项目计划合理,未有违反财经纪律的情况发生。大部分项目的绩效完成指标与年初绩效申报情况对比基本无偏差,执行落实情况良好。

(二)绩效自评结果

2022年度高台县文广旅游局对高台县2021年文化保护传承利用工程项目、2022年中央公共文化服务体系建设项目等20个项目和部门整体支出进行了自评。项目全年预算数4573.7万元,全年支出3767.02万元(包括经费类项目),执行率82.36%。

从评价情况来看,2022年度部门整体支出预算执行率得分10分,年度绩效指标完成情况得分83.3分,合计得分93.3分。

绩效目标自评表我单位在2022年度部门决算中反映中央公共文化服务体系建设项目、中央市县“三馆一站”免费开放资金项目等20个项目绩效自评结果。

1.中央公共文化服务体系建设项目

该项目下达资金325万元,全年执行数232.9万元,预算执行率71.66%,满分10分,得分7.17分。

项目绩效目标完成情况:一是完成永胜村文化广场、张家墩村文化广场、六四村文化广场、高台县影剧院室内全彩LED主显示屏、侧屏显示屏4块、舞台灯光设施等建设任务;二是永胜村文化广场、张家墩村文化广场和剧院设备维修及购置项目已全部完成,设施设备运行良好。发现的主要问题及原因:六四村文化广场建设项目、红色记忆旧书旧报陈列布展项目实施进度迟缓,资金支付率低。下一步改进措施:一是做好项目支出绩效目标执行中的控制管理,确保资金对应绩效目标执行,加强项目预算执行监督和管理,提高财政资金预算执行率。二是加强绩效目标管理,满足绩效目标编制的科学性及准确性要求。

项目绩效自评得分为72.59分

2.中央市县“三馆一站”免费开放资金项目

该项目下达资金58.5万元,全年执行数58.07万元,预算执行率99.26%,满分10分,得分9.23分。

项目绩效目标完成情况:一是保障了美术馆和9个乡镇文化站的按照计划进行开放;二是保障了区域范围内人民群众进行文化鉴赏,开展文化活动的基本权益。发现的主要问题和原因及下一步改进措施:2022年各项指标完成良好,到位资金充分发挥效益。

2022年各项指标完成良好,到位资金充分发挥效益。

项目绩效自评得分为85.5分

3.省级旅游发展专项资金项目

该项目下达资金45万元,全年执行数0万元,预算执行率0%,满分0分,得分0分。

项目绩效目标完成情况:完成了建成特色民宿旅游点1处,扶持文化农民专业合作社1个的建设任务。发现的主要问题及原因:财政资金下达时间较晚,未能形成资金支出,目前已全额支付项目资金。下一步改进措施:一是做好项目支出绩效目标执行中的控制管理,确保资金对应绩效目标执行,加强项目预算执行监督和管理,提高财政资金预算执行率。二是加强绩效目标管理,利用3-5年的历史数据求和平均,满足绩效目标编制的科学性及准确性要求。

项目绩效自评得分为85.5分

4.老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设项目

该项目下达资金335万元,全年执行数281.5万元,预算执行率84.03%,满分8.4分,得分8.4分。

项目绩效目标完成情况:建成应急广播体系县级平台1个,镇级平台9个,社区平台9个,部门平台18个,安装各类接收终端115套(款)。发现的主要问题及原因:项目县级配套资金未落实,导致项目进度较慢。下一步改进措施:一是积极联系县财政配套资金;二是督促施工单位加快项目进度。

项目绩效自评得分为85.5分

5.“三区”文化人才专项资金项目

该项目下达资金8万元,全年执行数8万元,预算执行率100%,满分10分,得分10分。

项目绩效目标完成情况:实际聘用“三区”文化人才4人,参加公益性演出50场次、参与各类辅导、培训、排练120次、参加大型演出活动30余场次。发现的主要问题和原因及下一步改进措施:2022年各项指标完成良好,到位资金充分发挥效益。

项目绩效自评得分为85.5分

6.文保员补助资金项目

该项目下达资金11.2万元,全年执行数11.2万元,预算执行率100%,满分10分,得分10分。

项目绩效目标完成情况:该项目计划发放50名文物保护员工资补助,实际发放45名人员工资。2022年我县未发生文物损毁及文物保护区违规建设情况。发现的主要问题和原因及下一步改进措施:2022年各项指标完成良好,到位资金充分发挥效益。

项目绩效自评得分为85.5分

7.政府购买公共文化服务项目

该项目下达资金10万元,全年执行数6.5万元,预算执行率65%,满分6.5分,得分6.5分。

项目绩效目标完成情况:该项目年内购买《血色高台》巡演8场次,为乡镇购买冬春季文化活动演出1场次,活动群众口碑良好,公共文化服务参与人数不断增加。发现的主要问题及原因:一是受疫情防控政策影响,活动开展时间较晚;二是资金支付未能在年内完成。下一步改进措施:一是积极谋划各类文化活动的开展;二是加快支付进度。目前资金已全部支付。

项目绩效自评得分为85.5分

8.《高台文艺》出版发行资金项目

该项目下达资金3万元,全年执行数3万元,预算执行率100%,满分10分,得分10分。

项目绩效目标完成情况:2022年出版发行《高台文艺》期刊1期,发行1000册。期刊内容丰富、文学体裁众多,基本符合读者的期望。发现的主要问题和原因及下一步改进措施:2022年各项指标完成良好,到位资金充分发挥效益。

项目绩效自评得分为95分  

9.“百姓大舞台”运行经费项目

该项目下达资金10万元,全年执行数10万元,预算执行率100%,满分10分,得分10分。

项目绩效目标完成情况:2022年“百姓大舞台”举办活动数量12场次,活动举办以来,群众反映良好,观看人数持续增加,节目质量不断提高,极大丰富了人民群众精神文化生活。发现的主要问题及原因:一是受疫情防控政策影响,活动开展无法按照计划开展;二是活动举办场次较往年有所下降。下一步改进措施:一是积极谋划各类文化活动的开展;二是增加活动开展的场次。

项目绩效自评得分为85.5分。

10.农家书屋管理员补助项目

该项目下达资金10万元,全年执行数10万元,预算执行率100%,满分10分,得分10分。

项目绩效目标完成情况:2022年按时发放145名农村书屋管理员的补助,全县145个农家书屋全部实现免费开放,该项指标已全部完成。发现的主要问题和原因及下一步改进措施:

2022年各项指标完成良好,到位资金充分发挥效益。

项目绩效自评得分为98分

11.”两节”及文化旅游节会活动经费

该项目下达资金40万元,全年执行数39.97万元,预算执行率100%,满分10分,得分10分。

项目绩效目标完成情况:2022年举办春节联欢晚会、高雅艺术节等大型活动4场次,举办文化活动种类丰富。发现的主要问题和原因及下一步改进措施:2022年各项指标完成良好,到位资金充分发挥效益。

项目绩效自评得分为96分。

12.文化旅游宣传营销经费

该项目下达资金40万元,全年执行数40万元,预算执行率100%,满分10分,得分10分。

项目绩效目标完成情况:2022年各类网络宣传平台浏览人数达150万人次,远远高于年度目标值,参加各类宣传推介活动数量6场次,在各时间节点推送旅游宣传短信150万条。发现的主要问题和原因及下一步改进措施:2022年各项指标完成良好,到位资金充分发挥效益。

项目绩效自评得分为97分

13.文化旅游商品研发生产引导经费

该项目下达资金10万元,全年执行数10万元,预算执行率99.93%,满分10分,得分9.99分。

项目绩效目标完成情况:2022年补助文旅商品研发企业1家,新增文化旅游路线10条,我县旅游产品及旅游开发路线明显提高,达到了预期的目的。发现的主要问题和原因及下一步改进措施:2022年各项指标完成良好,到位资金充分发挥效益。

项目绩效自评得分为90分。

14.文化旅游市场综合行政执法工作经费

该项目下达资金10万元,全年执行数9.89万元,预算执行率98.9%,满分10分,得分9.89分。

项目绩效目标完成情况:2022年办理案件2件,购买执法设备3件,开展执法业务培训3场次,对文化旅游市场的服务监管工作开展的重要保障,对繁荣及净化文化旅游市场,营造和谐稳定的文化市场环境具有重大意义。发现的主要问题和原因及下一步改进措施:2022年各项指标完成良好,到位资金充分发挥效益。

项目绩效自评得分为95.3分。

15.非物质文化遗产保护工作经费

该项目下达资金2万元,全年执行数1.95万元,预算执行率97.5%,满分10分,得分9.75分。

绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2022年开展非遗项目培训次数2场次,非遗项目保护宣传活动1场次,我县非遗保护传承工作水平明显提升,传承人开展传承活动积极性明显提高。发现的主要问题和原因及下一步改进措施:2022年各项指标完成良好,到位资金充分发挥效益。

项目绩效自评得分为97.5分。

16.文化旅游体育从业人员培训经费

该项目下达资金5万元,全年执行数5万元,预算执行率100%,满分10分,得分10分。

项目绩效目标完成情况:2022年该项目培训文化旅游从业人员4场次、培训400人次,对提高文化旅游从业人员业务水平、从业技能、游客满意度等方面具有积极作用。发现的主要问题及原因:受疫情防控政策影响,各类培训无法按照计划开展。下一步改进措施:制定切实可行的文化旅游体育从业人员培训计划;二是按照计划开展各类培训工作。

项目绩效自评得分为89分。

17.《高台县全域旅游规划》编制费

该项目下达资金25万元,全年执行数24.8万元,预算执行率99.2%,满分10分,得分9.92分。

项目绩效目标完成情况:编制完成《高台县全域旅游规划》,规划的编制将对我县旅游的总体发展具有积极作用。发现的主要问题和原因及下一步改进措施:2022年各项指标完成良好,到位资金充分发挥效益。

项目绩效自评得分为96.92分。

18.高台县2021年文化保护传承利用工程项目

该项目下达资金3600万元,全年执行数2988.24万元,预算执行率83%,满分10分,得分8.3分。

项目绩效目标完成情况:骆驼城遗址保护利用设施建设项目已完成骆驼城遗址景区连接道路、生态停车场以及游客驿站主体工程,高压输电线路迁移工程人行木栈道和防护围栏工程,正在进行室内装饰装修及标识标牌安装、观景平台安装,已完成工程量的80%。

汉明长城高台段保护利用设施建设项目已完成景区连接道路、旅游厕所和游客服务中心(含文物展厅)主体工程,胡杨林景区人行木栈道建设,城防护围栏架设和六一、天成段参观步道、生态停车场建设任务,正在进行室内装饰装修,已完成工程量的80%。发现的主要问题及原因:一是受疫情防控、设计等因素影响,项目实施进度慢。下一步改进措施:一是做好项目支出绩效目标执行中的控制管理,确保资金对应绩效目标执行,加强项目预算执行监督和管理,提高财政资金预算执行率。二是加强绩效目标管理,利用3-5年的历史数据求和平均,满足绩效目标编制的科学性及准确性要求。

项目绩效自评得分为85.3分。

19.农家书屋报刊采购经费

该项目下达资金6万元,全年执行数6万元,预算执行率100%,满分10分,得分10分。

项目绩效目标完成情况:2022年及时为全县200个图书流通

点配送《参考消息》等书籍达3000余册,书籍合格率100%。为全县阅读爱好者提供了一个良好的借书平台,对培养群众阅读习惯,提高群众文化素养和知识水平具有积极作用。发现的主要问题和原因及下一步改进措施:2022年各项指标完成良好,到位资金充分发挥效益。

项目绩效自评得分为89分。

20.旅游工作经费

 该项目下达资金20万元,全年执行数20万元,预算执行率100%,满分10分,得分10分。

项目绩效目标完成情况:2022年安装旅游标识标牌5个,印制旅游宣传资料1万余份,全年接待游客人数450万人次,首先旅游收入30亿元,全面完成了文化旅游行业各项目标责任。2022年各项指标完成良好,到位资金充分发挥效益。

项目绩效自评得分为97分。

(三)部门绩效评价结果

将此次绩效自评结果作为完善政策和改进预算绩效管理的重要依据,进一步提高预算绩效管理水平,并按照有关规定及时向社会公开绩效自评结果。

    第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年部门整体支出绩效目标自评表.xlsx

2022年县级预算项目支出绩效自评表(上级项目).xlsx

2022年部门决算公开附表(本级).xlsx

2022年县级预算项目支出绩效自评表(县级专项)(1).xlsx

高台县文体广电和旅游局2022年度部门绩效自评工作总结.docx


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